近日,按照2020年度两化融合管理体系内审计划安排,公司完成了体系内审工作。
本次审核工作,针对《信息化和工业化融合管理体系要求》中的50项条款,通过交流访谈、现场检查、查阅文件等方式,审核了8个部门的22份程序文件。
在审核过程中,公司积极提供有关资料,围绕“高效的产品协同设计研发能力”汇报了开展的各项业务活动,配合审核组开展了审核工作,确保了审核工作的顺利进行。审核人员对各单位在两化融合管理体系运行的各个过程,进行了检查和客观评价,审核按计划顺利完成。本次审核发现一般不符合项1项,目前已完成整改。
通过此次内审,证明公司的两化融合管理体系符合《信息化和工业化融合管理体系要求》,两化融合管理符合新版体系标准、管理手册及程序文件要求,管理体系得到有效落实和持续改进。